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    FuelCell Energy ! (Seite 29)

    eröffnet am 10.03.11 11:07:48 von
    neuester Beitrag 23.04.24 19:30:39 von
    Beiträge: 7.688
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      Avatar
      schrieb am 19.09.22 20:51:21
      Beitrag Nr. 7.408 ()
      Mal eine Frage an die Experten hier im Board. Wenn ich mir den Chart von Fuelcell bei Finanznet ab dem Jahr 2000 anschaue ,dann stand er mal viel höher . Ich sehe da die 8500 € . Kann das sein denn dann wäre das eine sehr hohe Bewertung. Ich weiß nur das Ballardpower über 100$ mal im 2000 stand . Vielleicht habe ich ja etwas übersehen. Danke im vorraus.
      FuelCell Energy | 4,005 $
      Avatar
      schrieb am 14.09.22 10:00:58
      Beitrag Nr. 7.407 ()
      FuelCell Energy wächst deutlich – Verlust steigt
      https://www.ecoreporter.de/artikel/fuelcell-energy-w%C3%A4ch…
      FuelCell Energy | 4,052 €
      Avatar
      schrieb am 13.09.22 19:20:55
      Beitrag Nr. 7.406 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 72.365.735 von tesaa4 am 08.09.22 22:50:23
      Zitat von tesaa4: Bin weiter der Meinung einen Grundbestand
      zu halten und einen Anteil zu traden 👍


      Hat sich nichts daran geändert👍
      FuelCell Energy | 4,155 $
      Avatar
      schrieb am 09.09.22 15:45:50
      Beitrag Nr. 7.405 ()
      Wo sind die 3 $ 😂😂😂

      Du fährst die Logik bei diesem Wert nicht! Jetzt gehts erst recht hoch.

      Viel Glück und hoffentlich hast du nicht verkauft😉

      Grüße
      nerko07
      FuelCell Energy | 3,810 $
      Avatar
      schrieb am 08.09.22 22:50:23
      Beitrag Nr. 7.404 ()
      Bin weiter der Meinung einen Grundbestand
      zu halten und einen Anteil zu traden 👍
      FuelCell Energy | 3,806 €
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.

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      Avatar
      schrieb am 08.09.22 19:45:55
      Beitrag Nr. 7.403 ()
      Projekt Groton

      Gemäß den zuvor von der US Navy erhaltenen Verlängerungen ist die Frist, bis zu der der kommerzielle Betrieb erreicht werden soll, der 30. September 2022. Wir gehen davon aus, dass das Groton-Projekt bis zum 30. September 2022 mit einer reduzierten Leistung von etwa 6 MW kommerziell betriebsbereit sein könnte.

      da wird auch schon länger rumgewerkelt. Als Kunde wäre ich nicht so geduldig.
      FuelCell Energy | 3,780 $
      Avatar
      schrieb am 08.09.22 15:23:56
      Beitrag Nr. 7.402 ()
      Also zurück auf 3 $ , hab nichts anderes erwartet
      FuelCell Energy | 3,905 €
      Avatar
      schrieb am 08.09.22 14:56:38
      Beitrag Nr. 7.401 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 72.361.961 von generalikus1 am 08.09.22 14:54:29Mit Google Translate übersetzt





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      FuelCell Energy gibt Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2022 bekannt

      8. September 2022 07:30 Uhr ET| Quelle: FuelCell Energy, Inc.

      Finanzielle Höhepunkte des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2022
      (Alle Vergleiche im Jahresvergleich, sofern nicht anders angegeben)

      Einnahmen von 43,1 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 26,8 Millionen US-Dollar

      Bruttoverlust von (4,2) Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Bruttogewinn von 1,1 Millionen US-Dollar

      Betriebsverlust von (28,0) Millionen US-Dollar im Vergleich zu (10,6) Millionen US-Dollar

      Auftragsbestand von 1,284 Milliarden US-Dollar zum 31. Juli 2022, verglichen mit 1,299 Milliarden US-Dollar zum 31. Juli 2021

      DANBURY, Connecticut, Sept. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FuelCell Energy, Inc. (Nasdaq: FCEL) -- ein weltweit führendes Unternehmen in der Dekarbonisierung von Strom und der Produktion von Wasserstoff durch unsere proprietäre, hochmoderne Brennstoffzelle Plattformen, um eine Welt zu ermöglichen, die durch saubere Energie gestärkt wird – gab heute Finanzergebnisse und wichtige Geschäftshighlights für das am 31. Juli 2022 endende dritte Quartal bekannt.

      „Im dritten Quartal haben wir unseren stärksten Quartalsumsatz seit fünf Jahren erzielt, was die Produktverkäufe und den kontinuierlichen Fortschritt unserer Powerhouse-Geschäftsstrategie widerspiegelt“, sagte Mr. Jason Few, President und CEO. „Wir haben im Laufe des Quartals sechs Module ab Werk an Korea Fuel Cell Co., Ltd. geliefert, und wir haben die Herstellung der acht Module abgeschlossen, die zur Erfüllung des Auftrags von Korea Fuel Cell Co., Ltd. im Juni 2022 erforderlich sind, und erwarten die Lieferung diese Module ab Werk und erfassen die daraus resultierenden Umsätze im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022. Die Lieferung der sechs Module zusammen mit einer Umsatzsteigerung von 75 % aus dem Erzeugungsportfolio des Unternehmens führte im Vergleich dazu zu einem deutlich gestiegenen Gesamtumsatz im dritten Geschäftsjahresquartal zum vergleichbaren Vorjahresquartal.“

      „Wir konzentrieren uns darauf, die Ausführung unseres Projektbestands weiter zu verbessern und unser Erzeugungsportfolio zu erweitern“, fuhr Mr. Few fort. „In diesem Jahr haben wir unser Projektmanagementteam verstärkt und in Digitalisierungstools investiert, um die Effektivität des Projektmanagements zu verbessern. Wir treiben unsere strategische Agenda in Bezug auf Infrastruktur, Lösungen und Talente weiter voran, um unsere mittel- und langfristigen Ziele zu unterstützen. Diese Schritte umfassen kontinuierliche Investitionen sowohl in Fähigkeiten als auch in Kapazitäten, die darauf abzielen, unsere globale Handelsorganisation und Produktionskapazitäten zu verbessern und unseren technischen Fokus auf die Kommerzialisierung unserer Kohlenstoffabscheidungs-, Kohlenstoffabscheidungs- und Festoxidplattformen zu unterstützen.“

      Herr Few fuhr fort: „FuelCell Energy befindet sich in einer dynamischen Übergangsphase, während wir daran arbeiten, mehrere neue Lösungen auf den Markt zu bringen, um die sich beschleunigende Energiewende zu unterstützen. Anfang dieses Jahres haben wir die etwa 2 Billionen US-Dollar an kombinierten, kumulierten, adressierbaren Marktchancen bis 2030 hervorgehoben, von denen wir glauben, dass sie von unseren kommerziell erhältlichen Lösungen und denjenigen, die vom Unternehmen aktiv entwickelt werden, bedient werden können. Die weltweite politische Unterstützung für saubere Energie stärkt weiterhin unser Vertrauen in unser Ziel, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von über 300 Millionen US-Dollar und bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar zu erzielen.“

      Herr Few schloss: „Wir freuen uns über das umfangreiche politische Unterstützungspaket für saubere Energie und Speicherung, das kürzlich in den Vereinigten Staaten verabschiedet wurde. Wir glauben, dass das Inflationsminderungsgesetz potenzielle Kunden unterstützt, die Investitionen unter Verwendung unserer Lösungen tätigen. Wir gehen davon aus, dass die verschiedenen politischen Mechanismen innerhalb des Inflation Reduction Act Unternehmen die langfristige Markt- und Steuersicherheit bieten werden, die sie benötigen, um wichtige Investitionsentscheidungen zu treffen, einschließlich bei der Einstellung, Produktion und Partnerschaften. Mit dieser Gesetzgebung können Nutzer und Hersteller von Brennstoffzellentechnologie Investitionssteuergutschriften, Produktionssteuergutschriften für sauberen Strom und Wasserstoff sowie Gutschriften für die Nutzung und Bindung von Kohlenstoff in Anspruch nehmen. Zusammen, Wir glauben, dass dies wichtige Anreize für den Aufbau und Einsatz von mehr sauberen Energieanlagen im ganzen Land sind, um sicherzustellen, dass die Vereinigten Staaten ihre reichen natürlichen Ressourcen nutzen und unsere am schwierigsten zu bewältigenden Sektoren ohne Deindustrialisierung dekarbonisieren. Die Investitionen, die FuelCell Energy in unser Unternehmen tätigt, sind gut auf diese politischen Ziele abgestimmt.“

      Konsolidierte Finanzkennzahlen

      In dieser Pressemitteilung bezieht sich FuelCell Energy auf verschiedene GAAP- (in den USA allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze) und nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Die Non-GAAP-Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen verwendet und offengelegt werden. FuelCell Energy ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konformen Informationen nützlich sind, um ein Verständnis seiner Betriebsergebnisse und der laufenden Leistung seines Geschäfts zu erlangen. Eine Abstimmung des EBITDA, des bereinigten EBITDA und aller anderen Nicht-GAAP-Kennzahlen ist im Anhang zu dieser Pressemitteilung enthalten.

       Drei Monate zum 31. Juli(Beträge in Tausend)2022
       2021
       VeränderungGesamteinnahmen$43.104  $26.820  $16.284 Brutto(verlust)gewinn (4.180)  1.100   (5.280)Verlust aus dem Betrieb (27.997)  (10.585)  (17.412)Jahresfehlbetrag (28.977)  (11.997)  (16.980)Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust (30.214)  (12.797)  (17.417)Nettoverlust je Aktie unverwässert und verwässert$(0.08) $(0.04) $(0.04)      EBITDA (22.731)  (6.076)  (16.655)Bereinigtes EBITDA$(20.770) $(5.173) $(15.597)

      Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2022

      Hinweis: Alle Vergleiche zwischen Zeiträumen beziehen sich auf das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 und das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021, sofern nicht anders angegeben.

      Die Einnahmen des dritten Quartals in Höhe von 43,1 Millionen US-Dollar entsprechen einer Steigerung von 61 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal.

      Die Produktumsätze beliefen sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf 18,0 Millionen US-Dollar (im Vergleich zu keinen Produktumsätzen im vergleichbaren Vorjahreszeitraum). Der Anstieg der Produktumsätze war das Ergebnis von Modulverkäufen an Korea Fuel Cell Co. („KFC“), für die das Unternehmen 18,0 Millionen US-Dollar für die Lieferung ab Werk von sechs Brennstoffzellenmodulen aus dem Werk des Unternehmens in Torrington, Connecticut, im Juni 2022 verbuchte .

      Die Erlöse aus Serviceverträgen sanken um 37 % von 14,3 Mio. USD auf 9,0 Mio. USD. Der Umsatzrückgang im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 weniger Modulaustausche und weniger nicht routinemäßige Wartungsaktivitäten stattfanden als im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021.

      Die Erzeugungseinnahmen stiegen um 75 % von 6,2 Millionen US-Dollar auf 10,9 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund der Fertigstellung des Yaphank-Projekts der Long Island Power Authority („LIPA“) in den drei Monaten zum 31. Januar 2022 und der höheren Betriebsleistung des Erzeugungsflottenportfolios infolge von Modulaustauschen in den letzten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021. Die Erzeugungseinnahmen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 beinhalten auch den Verkauf von Gutschriften für erneuerbare Energien (was zu einem Anstieg der Erzeugungseinnahmen von etwa 1,7 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal führte). Geschäftsjahr 2022).

      Die Vertragseinnahmen von Advanced Technologies sanken um 17 % auf 5,2 Millionen US-Dollar von 6,2 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 waren die im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung mit ExxonMobil Technology and Engineering Company f/k/a ExxonMobil Research and Engineering Company („EMTEC“) erfassten Vertragserlöse aus Advanced Technologies im dritten Quartal um etwa 3,1 Millionen US-Dollar niedriger Geschäftsjahr 2022, ausgeglichen durch einen Anstieg der Einnahmen aus Regierungsverträgen und anderen Verträgen in Höhe von 2,0 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022.

      Der Bruttoverlust für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 belief sich auf insgesamt (4,2) Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Bruttogewinn von 1,1 Millionen US-Dollar im vergleichbaren Vorjahresquartal. Der Anstieg des Bruttoverlusts war auf höhere Fertigungsabweichungen, nicht aktivierungsfähige Kosten in Höhe von 6,9 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Bau des Toyota-Projekts und eine niedrigere Vertragsmarge von Advanced Technologies zurückzuführen, die teilweise durch geringere Bruttoverluste bei der Erzeugung (ohne die Auswirkungen nicht aktivierungsfähiger Kosten) ausgeglichen wurden im Zusammenhang mit dem Bau des Toyota-Projekts) und einem höheren Rohertrag aus Dienstleistungen.  

      Die Betriebskosten für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 stiegen von 11,7 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 auf 23,8 Millionen US-Dollar. Die Verwaltungs- und Vertriebskosten stiegen von 8,7 Millionen US-Dollar auf 14,2 Millionen US-Dollar aufgrund höherer Vertriebs-, Marketing- und Beratungskosten, da das Unternehmen investiert bei der Umbenennung und Beschleunigung seiner Vertriebs- und Kommerzialisierungsbemühungen, einschließlich der Vergrößerung seiner Vertriebs- und Marketingteams, was zu einem Anstieg der Vergütungsaufwendungen aufgrund einer Erhöhung der Mitarbeiterzahl führte. Die Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 9,7 Millionen US-Dollar im Quartal gegenüber 3,0 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 spiegeln die im Vergleich zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum gestiegenen Ausgaben für die laufenden kommerziellen Entwicklungsbemühungen des Unternehmens im Zusammenhang mit unserer Festoxidplattform und unseren Kohlenstoffabscheidungslösungen wider .

      Der Nettoverlust belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf (29,0) Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von (12,0) Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021, der hauptsächlich auf einen Bruttoverlust (im Vergleich zu einem Bruttogewinn im dritten Quartal 2021) zurückzuführen war Geschäftsjahr 2021) und höhere Betriebskosten. Darüber hinaus war die Rückstellung für Ertragsteuern im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 höher als im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021.

      Das bereinigte EBITDA belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf insgesamt (20,8) Millionen US-Dollar, verglichen mit einem bereinigten EBITDA von (5,2) Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021. Bitte lesen Sie die Erörterung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, einschließlich des bereinigten EBITDA, in den Anhang am Ende dieser Pressemitteilung.

      Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust pro Aktie betrug im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (0,08) $, verglichen mit (0,04) $ im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021. Der höhere Nettoverlust pro Stammaktie ist hauptsächlich auf den höheren Nettobetrag zurückzuführen den Stammaktionären zurechenbarer Verlust, der teilweise durch die höhere Anzahl der ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Aktien aufgrund von Aktienemissionen seit dem 31. Juli 2021 ausgeglichen wird.

      Bargeld, eingeschränkt verfügbares Bargeld und Finanzierungsaktualisierung

      Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie eingeschränkt verfügbare Zahlungsmittel und eingeschränkt verfügbare Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 31. Juli 2022 auf insgesamt 479,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 460,2 Millionen US-Dollar zum 31. Oktober 2021.

      Uneingeschränkte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf insgesamt 456,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 432,2 Millionen US-Dollar zum 31. Oktober 2021.

      Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente mit Verfügungsbeschränkungen beliefen sich auf 23,2 Millionen US-Dollar, von denen 5,6 Millionen US-Dollar als kurzfristig und 17,5 Millionen US-Dollar als langfristig klassifiziert wurden, verglichen mit 28,0 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten mit Verfügungsbeschränkung zum 31. Oktober 2021, von denen 11,3 Millionen US-Dollar klassifiziert wurden als kurzfristig und 16,7 Mio. USD als langfristig eingestuft.

      Am 12. Juli 2022 schloss das Unternehmen eine Offenmarkt-Verkaufsvereinbarung mit Jefferies LLC, B. Riley Securities, Inc., Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., BofA Securities, Inc., Canaccord Genuity LLC, Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC und Loop Capital Markets LLC (die „Offenmarkt-Verkaufsvereinbarung“) in Bezug auf ein Marktangebotsprogramm, im Rahmen dessen das Unternehmen von Zeit zu Zeit bis zu 95,0 Millionen Aktien anbieten und verkaufen kann der Stammaktien der Gesellschaft. Während des Quartals verkaufte das Unternehmen etwa 18,5 Millionen Aktien im Rahmen der Open-Market-Verkaufsvereinbarung zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 3,63 $ pro Aktie. Von diesen 18,5 Millionen Aktien wurden ungefähr 7,8 Millionen Aktien während des Zeitraums zum 31. Juli 2022 ausgegeben und abgerechnet, was zu einem Bruttoerlös von ungefähr 27 $ führte. 9 Millionen vor Abzug von Verkaufsprovisionen und -gebühren und Nettoeinnahmen für das Unternehmen von ungefähr 27,2 Millionen $ nach Abzug von Provisionen und Gebühren in Höhe von insgesamt ungefähr 0,7 Millionen $. Der Rest von etwa 10,7 Millionen Aktien wurde nach dem 31. Juli 2022 beglichen, was zu einem Bruttoerlös (vor Abzug von Verkaufsprovisionen) von etwa 39,2 Millionen US-Dollar und einem Nettoerlös für das Unternehmen von etwa 38,4 Millionen US-Dollar nach Abzug von Provisionen in Höhe von insgesamt etwa 0,8 Millionen US-Dollar führte.

      Betriebs- und Kommerzialisierungsaktualisierung

      Während des Quartals machte das Unternehmen weitere Fortschritte bei Projekten, für die wir Strom- und/oder Wasserstoffkaufverträge abgeschlossen haben, mit Updates zu bestimmten aktuellen Projekten, die unten aufgeführt sind.                

      Groton-Untergrund.Im Juli 2021 erreichte das Unternehmen die mechanische Fertigstellung, unterzeichnete den Verbindungsvertrag und begann mit der Inbetriebnahme der 7,4-MW-Plattform auf der U-Boot-Basis der US Navy in Groton, Connecticut (das „Groton-Projekt“). Am 14. September 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass der Prozess der Inbetriebnahme des Groton-Projekts aufgrund einer erforderlichen Reparatur vorübergehend ausgesetzt wurde. Nach Abschluss dieser Reparatur nahm das Unternehmen die Inbetriebnahme des Groton-Projekts wieder auf. Während des wiederaufgenommenen Inbetriebnahmeprozesses beobachtete das Unternehmen Betriebsparameterdaten von einer der beiden am Projektstandort installierten Brennstoffzellenplattformen, die darauf hindeuteten, dass eine mechanische Komponente nicht gemäß den technischen Spezifikationen funktionierte. Das Unternehmen entschied daraufhin, dass die Komponente vom Projektstandort entfernt werden sollte, um die notwendige Reparatur und Aufrüstung zu erleichtern. Am 7. April 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass es die erforderlichen Reparaturen und Upgrades an der mechanischen Komponente abgeschlossen, die mechanische Komponente am Projektstandort neu installiert und den Prozess der Inbetriebnahme neu gestartet hat. Während des wieder aufgenommenen Inbetriebnahmeprozesses stieß das Unternehmen auf Leistungsanomalien, hauptsächlich im Mixer Eductor Oxidizer („MEO“), einem hochentwickelten Gerät, das speziell für das Groton-Projekt entwickelt wurde, um die Brennstoff- und Luftströme zu optimieren. Das Unternehmen erwägt, das Projekt zu Beginn des kommerziellen Betriebs mit einer reduzierten Leistung von 3 MW pro Plattform zu betreiben, um die Leistung jeder der beiden MEO-Einheiten zu optimieren. Über einen Zeitraum von etwa einem Jahr Das Unternehmen plant Upgrades für jede der beiden MEO-Einheiten, um die Plattform auf ihre Nennkapazität von 7,4 MW zu bringen. Gemäß den zuvor von der US Navy erhaltenen Verlängerungen ist die Frist, bis zu der der kommerzielle Betrieb erreicht werden soll, der 30. September 2022. Wir gehen davon aus, dass das Groton-Projekt bis zum 30. September 2022 mit einer reduzierten Leistung von etwa 6 MW kommerziell betriebsbereit sein könnte. Die Aufnahme des Betriebs mit einer reduzierten Leistung von etwa 6 MW erfordert jedoch die Genehmigung der Connecticut Municipal Electric Energy Cooperative („CMEEC“) und der US Navy. Obwohl das Unternehmen Gespräche mit CMEEC und der US Navy führt, kann nicht zugesichert werden, dass CMEEC und die US Navy eine solche Genehmigung erteilen werden.

      Es wird erwartet, dass diese Plattform die Fähigkeit der Plattformen von FuelCell Energy hervorheben wird, mit hoher Effizienz zu arbeiten und einen niedrigen CO 2 -zu- MWh-Ausstoß zu liefern. Die Einbindung der Plattform in ein Mikronetz soll die Kapazität der Plattformen von FuelCell Energy zur Erhöhung der Netzstabilität und -widerstandsfähigkeit demonstrieren und gleichzeitig die Bemühungen des US-Militärs zur Stärkung der Basisenergieversorgung unterstützen und das Engagement der US-Marine für saubere, zuverlässige Energie mit Mikronetz-Fähigkeiten demonstrieren.

      Toyota – Hafen von Long Beach, CA. Diese 2,3-MW-Trigenerationsplattform wird Strom, Wasserstoff und Wasser produzieren. Die Ausrüstung der Brennstoffzellenplattform wurde gebaut und an den Standort geliefert, die Bauarbeiten sind erheblich fortgeschritten, und bestimmte Teile der Plattform sind in die Konditionierungsphase des Projekteinsatzes vorgerückt. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die verbleibenden Bau- und Inbetriebnahmeaktivitäten Ende des Kalenderjahres 2022 oder Anfang des Kalenderjahres 2023 abgeschlossen sein werden.

      Derby, CT.Der Bau dieses 14,0-MW-Projekts vor Ort schreitet weiter voran, das Unternehmen hat den Fundamentbau weitgehend abgeschlossen und die restlichen Anlagenkomponenten wurden geliefert und vor Ort installiert. Diese Brennstoffzellenplattform im Versorgungsmaßstab wird fünf SureSource 3000-Brennstoffzellensysteme enthalten, die auf technischen Plattformen entlang des Housatonic River installiert werden. Bis heute hat das Unternehmen ungefähr 26,2 Millionen $ in das Projekt investiert, wobei der Großteil der Baustellenarbeiten abgeschlossen und die elektrischen und mechanischen Komponenten der Anlage installiert wurden. Das Unternehmen setzt die Arbeit mit dem Versorgungskunden United Illuminating am Verbindungsprozess fort, dessen Zeitplan die weitere Entwicklung des Standorts vorantreiben wird, einschließlich der Lieferung der zehn Brennstoffzellenmodule, die für den Abschluss des Projekts erforderlich sind.

      Produktionsleistung, Kapazität und Expansion. In den drei Monaten zum 31. Juli 2022 arbeiteten wir mit einer annualisierten Produktionsrate von etwa 36,5 MW, was eine Steigerung gegenüber der annualisierten Produktionsrate von 35 MW für die drei Monate zum 31. Juli 2021 darstellt. Wir arbeiten daran, unsere zu erhöhen Produktionsrate für den Rest des Geschäftsjahres 2022 und streben an, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 eine Rate zu erreichen, mit der auf Jahresbasis 40 bis 45 MW produziert werden können.

      Derzeit beträgt die maximale jährliche Kapazität (Modulherstellung, Endmontage, Tests und Konditionierung) 100 MW pro Jahr unter der aktuellen Konfiguration der Anlage in Torrington, wenn sie voll ausgelastet ist. Die Anlage in Torrington ist so dimensioniert, dass sie die jährliche Produktionskapazität von bis zu 200 MW pro Jahr mit zusätzlichen Kapitalinvestitionen in Maschinen, Ausrüstung, Werkzeuge und Inventar aufnehmen kann. Wir gehen davon aus, dass wir im restlichen Geschäftsjahr 2022 weitere Investitionen in unsere Fabriken für die Erweiterung der Produktionskapazitäten für geschmolzenes Karbonat und feste Oxide tätigen werden; die Hinzufügung von Testeinrichtungen für neue Produkte und Komponenten; die Erweiterung unserer Labore; sowie Upgrades und Erweiterungen unserer Geschäftssysteme.

      Kommerzialisierungs-Update.   Das Unternehmen treibt seine Erforschung von Festoxid-Plattformen weiter voran, einschließlich der Steigerung der Produktion von Modulen für Festoxid-Brennstoffzellen und der Erweiterung der Produktionskapazität. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit den Idaho National Laboratories an einer Demonstrationsplattform für hocheffiziente Elektrolyse. Dieses Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem US-Energieministerium durchgeführt wird, soll zeigen, dass die Plattform des Unternehmens durch die Einbeziehung einer externen Wärmequelle mit einem höheren elektrischen Wirkungsgrad betrieben werden kann als derzeit verfügbare Elektrolysetechnologien. Um die Kommerzialisierungsaktivitäten für die Festoxidplattform weiter zu beschleunigen, hat das Unternehmen kürzlich mit der Konstruktion und dem Bau von zwei fortgeschrittenen Prototypen begonnen, die für das Geschäftsjahr 2023 geplant sind: (i) eine 250-kW-Stromerzeugungsplattform,

      Rückstand

         Ab dem 31. Juli   (Beträge in Tausend) 2022 2021 Veränderung Produkt $38.312 $- $38.312  Service  112.238  127.048  (14.810) Generation  1.103.396  1.109.343  (5.947) Lizenz  -  22.182  (22.182) Fortgeschrittene Technologien  30.217  40.027  (9.810) Gesamtrückstand $1.284.163 $1.298.600 $(14.437)

      Backlog decreased by approximately 1.1% to $1.28 billion as of July 31, 2022, compared to $1.30 billion as of July 31, 2021, primarily as a result of a reduction in Service and Advanced Technologies contract backlog, offset by the addition of product sales backlog (specifically, the addition of product sales backlog from the module order received from KFC). Advanced Technologies contract backlog primarily represents remaining revenue under our Joint Development Agreement with EMTEC and government projects. Note that in the first quarter of fiscal 2022, approximately $22.2 million of backlog, which was previously classified as “Service and license” backlog, was reclassified to “Product” backlog as a result of the settlement agreement with POSCO Energy and KFC.

      Only projects for which we have an executed power purchase agreement (“PPA”) or an executed Hydrogen Power Purchase Agreement are included in generation backlog, which represents future revenue under long-term agreements. Together, the service and generation portion of backlog had a weighted average term of approximately 18 years, with weighting based on the dollar amount of backlog and utility service contracts of up to 20 years in duration at inception.

      Backlog represents definitive agreements executed by the Company and our customers. Projects sold to customers (and not retained by the Company) are included in product sales and service backlog and the related generation backlog is removed upon the sale.

      Conference Call Information

      FuelCell Energy will host a conference call today beginning at 10:00 a.m. EDT to discuss third quarter results for fiscal year 2022 as well as key business highlights. Participants can access the live call via webcast on the Company website or by telephone as follows:

      The live webcast of the call and supporting slide presentation will be available at www.fuelcellenergy.com. To listen to the call, select “Investors” on the home page, proceed to the “Events & Presentations” page and then click on the “Webcast” link listed under the September 8th earnings call event, or click here.

      Alternatively, participants can dial 646-960-0699 and state FuelCell Energy or the conference ID number 1099808.

      Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa zwei Stunden nach Ende der Telefonkonferenz per Webcast auf der Investorenseite des Unternehmens unter  www.fuelcellenergy.com verfügbar sein.

      Warnende Sprache

      der erwartete Zeitpunkt des Abschlusses der laufenden Projekte des Unternehmens, die Geschäftspläne und -strategien des Unternehmens, die Märkte, in denen das Unternehmen voraussichtlich tätig sein wird, und die Größe und der Umfang seiner insgesamt adressierbaren Marktchancen, wobei es sich um eine Schätzung handelt, die auf derzeit verfügbaren öffentlichen Informationen basiert und die Anwendung der aktuellen Annahmen und geschäftlichen Einschätzungen des Managements. Die hierin enthaltenen prognostizierten und geschätzten Zahlen sind keine Prognosen und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Ergebnisse wider. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Zu den Faktoren, die einen solchen Unterschied verursachen könnten, gehören unter anderem: allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Produktentwicklung und -herstellung; wirtschaftliche Rahmenbedingungen; Änderungen der Zinssätze, die sich auf die Projektfinanzierung auswirken können; Unterbrechungen der Lieferkette; Änderungen im regulatorischen Umfeld von Versorgungsunternehmen; Veränderungen in der Versorgungsindustrie und den Märkten für dezentrale Stromerzeugung, dezentrale Wasserstoff- und Brennstoffzellenkraftwerke, die für die Kohlenstoffabscheidung oder Kohlenstoffabscheidung konfiguriert sind; potenzielle Volatilität von Rohstoff- und Energiepreisen, die sich nachteilig auf unsere Projekte auswirken können; Verfügbarkeit staatlicher Subventionen und wirtschaftlicher Anreize für alternative Energietechnologien; unsere Fähigkeit, die Gesetze und Vorschriften der US-Bundes- und Landesregierung sowie ausländischer Regierungen und die Kotierungsregeln des Nasdaq Stock Market einzuhalten; schneller technologischer Wandel; Wettbewerb; das Risiko, dass unsere Gebotszuschläge nicht in Verträge umgewandelt werden oder dass unsere Verträge nicht in Einnahmen umgewandelt werden; Marktakzeptanz unserer Produkte; Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze oder -praktiken, die freiwillig oder gemäß den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind; Faktoren, die unsere Liquiditätsposition und Finanzlage beeinflussen; staatliche Mittel; die Fähigkeit der Regierung und Dritter, ihre Entwicklungsverträge jederzeit zu kündigen; die Fähigkeit der Regierung, „March-in“-Rechte in Bezug auf bestimmte unserer Patente auszuüben; unsere Fähigkeit, unsere Produkte international erfolgreich zu vermarkten und zu verkaufen; unsere Fähigkeit, unsere Strategie umzusetzen; unsere Fähigkeit, unsere nivellierten Energiekosten zu senken und unsere Kostensenkungsstrategie im Allgemeinen umzusetzen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; Rechtsstreitigkeiten und andere Verfahren; das Risiko, dass die Kommerzialisierung unserer Produkte nicht wie erwartet erfolgt oder, falls dies doch der Fall ist, dass wir nicht über ausreichende Kapazitäten verfügen, um die Nachfrage zu befriedigen; unser Bedarf an und die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzierung; unsere Fähigkeit, einen positiven Cashflow aus der Geschäftstätigkeit zu generieren; unsere Fähigkeit, unsere langfristigen Schulden zu bedienen; unsere Fähigkeit, die Leistung und Langlebigkeit unserer Plattformen zu steigern und die Leistungsanforderungen unserer Verträge zu erfüllen; unsere Fähigkeit, unseren Kundenstamm zu erweitern und Beziehungen zu unseren größten Kunden und strategischen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten; Änderungen durch die US Small Business Administration oder andere Regierungsbehörden an oder in Bezug auf die Umsetzung oder Auslegung des Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, des Paycheck Protection Program oder verwandter Verwaltungsangelegenheiten; und Sorgen mit,

      Über FuelCell Energy

      FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ: FCEL): FuelCell Energy ist ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige, saubere Energietechnologien, die einige der kritischsten Herausforderungen der Welt in Bezug auf Energie, Sicherheit und globale Urbanisierung angehen. Als ein weltweit führender Hersteller von proprietären Brennstoffzellen-Technologieplattformen ist FuelCell Energy einzigartig positioniert, um Kunden weltweit mit nachhaltigen Produkten und Lösungen für Unternehmen, Versorgungsunternehmen, Regierungen und Kommunen zu bedienen.

      SureSource, SureSource 1500, SureSource 3000, SureSource 4000, SureSource Recovery, SureSource Capture, SureSource Hydrogen, SureSource Storage, SureSource Service, SureSource Capital, FuelCell Energy und das Logo von FuelCell Energy sind Warenzeichen von FuelCell Energy, Inc.

      Kontakt :        

      FuelCell Energy, Inc.
      ir@fce.com
      203.205.2491

      Quelle: FuelCell Energy

      FUELCELL ENERGY, INC.
      Konsolidierte Bilanzen
      (ungeprüft)
      (Beträge in Tausend, außer Aktie und Beträge pro Aktie)

        31. Juli
      2022  31. Oktober
      2021VERMÖGENSWERTE     Umlaufvermögen:     Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, unbeschränkt$456.479  $432.213 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente mit Verfügungsbeschränkung – kurzfristig 5.627   11.268 Forderungen, netto 12.101   14.730 Nicht fakturierte Forderungen 10.461   8.924 Vorräte 80.606   67.074 Sonstiges Umlaufvermögen 14.259   9.177 Gesamten Umlaufvermögens 579.533   543.386       Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – langfristig 17.532   16.731 Projektvermögen, netto 246.018   223.277 Vorräte – langfristig 4.586  
      FuelCell Energy | 3,864 €
      Avatar
      schrieb am 08.09.22 14:54:29
      Beitrag Nr. 7.400 ()
      FuelCell Energy | 3,864 €
      1 Antwort?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 08.09.22 08:07:42
      Beitrag Nr. 7.399 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 72.355.220 von Geebeeh am 07.09.22 16:54:05
      Die Perspektiven im H2 Sektor
      sind für die Zukunft hervorragend
      und ich gehe weiterhin davon aus
      Fuelcell wird daran partizipieren. 👍
      FuelCell Energy | 4,036 €
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